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预决算公开

洛阳市工商行政管理局伊滨分局2016决算公开

作者:洛阳伊滨区管理委员会 发布时间:2017-09-30 浏览次数:1364

工商局2016年决算公开说明

 

一、主要职责

工商局于20169月成立,承担贯彻落实中央、省、市有关统计工作的方针政策。主要职责是,依法承担辖区内各类市场主体注册登记,商标、广告、合同以及流通领域商品和服务质量监督管理工作;维护辖区内各类市场经营秩序;负责辖区内反不正当竞争执法以及消费者权益保护工作;承担市工商行政管理局交办的其他事项。

二、 机构设置

工商局下设李村、庞村、佃庄三个工商所,机关内设办公室、财务科、监管科、监察室、消保科、经检队、注册科,法制科。共有在编公务员45名,其他人员7名。

三、部门决算

1、关于部门决算收支增减变化说明。2016年我局财政拨款收入14.98万元,决算支出14.98万元,其中行政运行2.66万元,一般行政管理6.52万元,工商行政管理专项3.8万元,执法办案专项2万元。

22016年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)0人次,因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,2016年度公务接待0批次,0人数,公务接待费支出决算为0万元。

3关于机关运行经费支出说明。2016年机关运行经费支出2.66万元。我局20169月成立,无法与2015年度对比。

4、关于政府采购支出说明。于政府采购支出说明。2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

5、关于国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价价值100万元以上专用设备0台(套)。

6、关于预算绩效情况说明。我单位2016年决算支出全部是机关运行经费支出无民生项目和重点支出项目。

7、关于名词解释。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

洛阳市工商行政管理局伊滨分局

                                2017920

 

附件

收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

14.98

一、一般公共服务支出

30

14.98

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

14.98

本年支出合计

54

14.98

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27


 年末结转和结余

56



28



57


总计

29

14.98

总计

58

14.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表









公开02表









单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,98

14.98






201501

行政运行

2.66

2.66






201502

一般行政管理

6.52

6.52






201504

工商行政管理专项

3.80

3.80






201505

执法办案专项

2.00

2.00





































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14.98

2.66

12.32




201501

行政运行

2.66

2.66





201502

一般行政管理事务

6.52


6.52




201504

工商行政管理专项

3.80


3.80




201505

执法办案专项

2.00


2.00




















































































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14.98

一、一般公共服务支出

31

14.98

14.98


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49





20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

14.98

本年支出合计

55

14.98

14.98


 年初财政拨款结转和结余

26


 年末财政拨款结转和结余

56




   一般公共预算财政拨款

27



57




   政府性基金预算财政拨款

28



58




总计

30

14.98

总计

60

14.98

14.98


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


 

 

 

 



一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14.98

2.66

12.32

201501

行政运行

2.66

2.66


201502

一般行政管理事务

6.52


6.52

201504

工商行政管理专项

3.80


3.8

201505

执法办案专项

2.00


2.0





























































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2.66





公务灶补助

2.66






































































































































































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 



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